任职资格:
1. 统招全日制大学本科以上学历,财务管理、审计类相关专业;
2. 5年以上外资企业内部审计或内部控制经验,其中2年相关管理工作经验;或者3年以上四大会计事务所相关工作经验;掌握流程框架和内控标准基本要求,了解流程优化的基础理论;
3. 有成功的成果案例,持有cpa或cia,cics证书,熟悉内部风险控制理论和内部控制审计的法律法规,如萨班斯法案sox404和内部控制规范c-sox;
4. 心地善良,具备良好的沟通能力,分析能力,推理能力及写作能力
5. 英文听说写流利。
岗位职责:
1. 评估和研究公司各项业务流程,制定及优化公司内部业务流程,政策,方法及执行标准;根据公司业务发展的需求及内部控制的要求,指导各职能部门改善相关流程及运营程序,提高运营效率和控制要求
2. 检讨现行公司内部控制政策,流程,程序和相关文档,用以评估控制过程是否合理和足够,编写内控手册,确定内部控制制度,系统的改进机会,提供指导和咨询,确保公司按SOX要求执行。
3. 依据公司管理需求组织并执行公司的内部审计工作,对公司业务进行内控测试或专项审计,并出具相关报告。 |